¿Cómo se pagan impuestos con una LLC?

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De acuerdo con el estado fiscal que hayan elegido, las empresas pagan impuestos con una LLC en España.

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A continuación, describiremos los tres impuestos que debe pagar una LLC:

Impuestos estatales sobre la renta

las LLC deben presentar sus ingresos a la autoridad local. Según los ingresos de la empresa, cada estado tiene características y requisitos diferentes, como plazos, impuestos requeridos y tasas.

Impuestos sobre el trabajo por cuenta propia

Independientemente de la cantidad de miembros que tenga la LLC, el gobierno requiere que los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia se paguen sobre las ganancias.

El impuesto general es del 15,3%, y las ganancias se destinan a pagar los costos de atención médica y seguridad social.

Impuestos Trimestrales Estimados

Esta es una estimación de los impuestos estimados pagados trimestralmente.

El pago de su nómina se encuentra atrasado, y habrá cuatro veces al año que deberá reponerse: en abril, junio, septiembre y enero del año siguiente.

Cómo declarar los impuestos de una LLC en Estados Unidos

Después de conocer los impuestos que debe pagar una LLC, siga estos pasos para realizar dicho proceso.

Reúna y complete los formularios del IRS que necesita

La LLC puede clasificarse en varios títulos para efectos fiscales.

Usando el Anexo C, las LLC con un propietario están sujetas al pago de impuestos de la misma manera que un negocio unipersonal (Formulario 1040).

Si hay muchos propietarios de una LLC, el IRS gravará a cada individuo en lugar de a la empresa, hasta que la empresa presente el Formulario 2253 para declararse una Corporación S.

Si desea declarar impuestos como una LLC, debe completar el Formulario 8832, “Elección de clasificación para la entidad”, que le indica al IRS en qué categoría de impuestos desea clasificar su negocio.

Hay otros formularios que podría necesitar enviar

Un impuesto que debe pagar una LLC es el impuesto sobre el uso personal de la cuenta propia, para ganancias comerciales (solo si decide que su LLC sea clasificada como empresa unipersonal o sociedad).

En esta situación, se debe prestar mucha atención al Anexo SE, Impuesto al Empleo por Cuenta Propia.

Si la empresa ha empleado a personas, es posible que deba enviar formularios como el 940, 941 o 944.

Verifica si calificas para declarar deducciones de impuestos

Una LLC debe pagar impuestos, pero existen varias deducciones que reducen esta cantidad.

Las empresas con responsabilidad limitada pueden ser elegibles, para una variedad de incentivos y deducciones fiscales. Esto permite ahorrar grandes sumas de dinero.

Algunas de las deducciones de impuestos más populares para las LLC en los Estados Unidos: Donaciones a la caridad.

Las donaciones que haga la LLC a organizaciones benéficas pueden deducirse de sus ganancias hasta en un 10%.

Tenga en cuenta los plazos para la declaración de impuestos como LLC

El plazo de presentación depende de la clasificación fiscal de la empresa:

  • LLC con un solo miembro: Deberán presentar el Anexo C antes del 15 de abril.
  • Sociedades S: Antes del 15 de marzo deberán presentar el Formulario 1065 y un Anexo K-1 por cada suscriptor.
  • Corporaciones S: 15 de marzo.

Tenga en cuenta las restricciones para declarar impuestos

Si necesita una extensión, debe enviar una solicitud dentro de los plazos mencionados anteriormente.

Si solicita con éxito la prórroga, podrá declarar sus impuestos en las siguientes fechas:

  • Con un solo miembro: El aplazamiento dura hasta el 15 de octubre. La declaración personal de impuestos del propietario debe presentarse en esta fecha límite.
  • Sociedades: La fecha límite es el 15 de septiembre.
  • Corporaciones S: El plazo de prórroga es el 15 de septiembre.